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企业所得税汇算清缴设计到需退税6628.17 怎么调表来不退税
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速问速答你好,通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额变成0
2020 06/15 11:12
84784973
2020 06/15 11:20
调成本,纳税调整也调过了
就是不行,最后调来为0了,又保存不起,提示的是,19栏数据必须和21栏数据一致
邹老师
2020 06/15 11:21
你好,是不是你单位还有之前的亏损没有弥补?
纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次,纳税调增金额=6628.17/所得税税率+之前结转的弥补亏损金额
84784973
2020 06/15 11:33
以前有亏损,这个调法做过得
邹老师
2020 06/15 11:34
你好,以前年度有亏损,那纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次,纳税调增金额=6628.17/所得税税率+之前结转的弥补亏损金额
84784973
2020 06/15 11:40
关键是最终调成0了,更正得报表保存不了,假如19栏数据是多少就等于他弥补亏损就是多少,这样调下来23栏应纳税所得额也就不可能有数据啊
84784973
2020 06/15 11:43
表示得原数据就是要修改得表,旁边是我修改的数据
邹老师
2020 06/15 11:43
你好,你能把你填写的纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次图片,弥补亏损明细表的图片,以及主表的图片提供一下吗?我好检查你填写的纳税调整金额数据是否正确
84784973
2020 06/15 11:46
这就是我把成本调低得结果,改来是不退税了,但是报表保存不了
邹老师
2020 06/15 11:47
你好,不是做成本调低
而是纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额变成0
纳税调增金额=6628.17/所得税税率+之前结转的弥补亏损金额
84784973
2020 06/15 11:49
这就是在原有的纳税调整增加额上在增加149791..07
邹老师
2020 06/15 11:51
你好,你单位之前年度尚未弥补完的亏损是多少呢
纳税调增金额=6628.17/所得税税率+之前结转的弥补亏损金额
你能把你填写的纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次图片,弥补亏损明细表的图片,以及主表的图片(总共三个图片)提供一下吗?我好检查你填写的纳税调整金额数据是否正确
84784973
2020 06/15 11:54
现在问的是18年得汇算清缴
邹老师
2020 06/15 11:56
你好,因为你单位2016年亏损1466784.38,2017年亏损530671.61,如果想调整到汇算清缴不退税
那纳税调增的金额=6628.17/所得税税率+1466784.38,2017+530671.61,需要调增应纳税所得额200多万才可以的
84784973
2020 06/15 11:58
这样调整数据会不会太大了?
邹老师
2020 06/15 11:58
你好,如果你想调整到没有退税,那就只能这样调整
否则就会有退税形成的
84784973
2020 06/15 12:01
最终他得19栏数据跟21栏弥补亏损哪儿需要一致性,那么23栏得应纳税所得税就没有数据,怎么表示出来抵扣为0了?
84784973
2020 06/15 12:04
按照你得调整法,需要调整得数据就是填在纳税调整表得30栏对吗?
邹老师
2020 06/15 12:04
你好,请看图,这里的第19行与21行数据的相等的
第23行的应纳税所得额=6628.17/所得税税率 才是啊
84784973
2020 06/15 12:05
我等下午调出来还有疑问的可以再问你吗?老师
邹老师
2020 06/15 12:06
你好,如果还有什么疑问,可以继续追问的