问题已解决
老师,规范的做账流程是: 先做进项,然后销项,接着做银行,再做费用,计提税金,计提折旧,结转制造费用,结转成本,最后结转损益对吗?
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速问速答你好 是的 大概是这样 还得计提工资 计提当月社保 月末结转
2020 06/15 18:04
84785000
2020 06/15 18:15
好的!请问我这个先后顺序有没有问题啊!
meizi老师
2020 06/15 18:25
你好 大概是这样 没有什么问题的
84785000
2020 06/15 18:27
老师,我每个月的厂租,水电费怎么分配到管理费用和制造费用中啊!按照什么比例,还有我没有收到发票怎么做账
meizi老师
2020 06/15 18:34
你好 这个你要按你们使用比例。 你要自己做一个比例分摊表来 。 你按照当期发生的费用计入当期费用 。 先暂估入账
84785000
2020 06/15 18:37
比例分摊表我没做过,我需要怎么做才能更好的进行后续工作。是可以计入其他应付款科目是吗?
meizi老师
2020 06/15 18:43
你好 你自己按部门使用情况来做比例 是的你暂估暂时没有付款的话 挂其他应付款