问题已解决
请问老师,我4月给甲方开发票,红字发票比蓝字发票金额大,4月的收入是负数,4月没有认证进项税,5月也没有认证,并且没有开票,不考虑进项抵扣问题,现在申报5月增值税发现报表上期留底税额刚好是3月末累计销项税和4月累计销项税的差额,就是销项发票红冲造成的,那么这部分销项负数税额,正确就是留在上期留底税额里面吗?
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速问速答不是,你这个是负数申报,不会留上期留底税额,留底税额是税局那边自动生成的,不是你填写的,这个
2020 06/15 18:42
84784988
2020 06/15 18:44
是的,但是现在这个上期留底自动带出金额了
maize老师
2020 06/15 18:48
这个是你这个红字发票-蓝字发票带出???
maize老师
2020 06/15 18:48
那就留这个下面,你下次抵扣,可以再继续抵扣
maize老师
2020 06/15 18:49
不好 意思没有看清楚你后面这个,现在申报5月增值税发现报表上期留底税额刚好是3月末累计销项税和4月累计销项税的差额,就是销项发票红冲造成的,那么这部分销项负数税额,正确就是留在上期留底税额里面吗? 是的,你这个留底税额自动带出不管,下次有销项税额会自动再抵减
84784988
2020 06/15 18:50
老师请看表和系统,系统用不用调整,把上期留底改成0,因为没有进项税抵扣,就是开了红字造成的?
maize老师
2020 06/15 18:56
不需要,按系统出来这个,不需要改,你这个下次可以申报销项税额自动自动抵扣呢