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你好,老师,我当月没有开票,没有销售收入, 但是把进项发票当月都认证了,那还能抵下个月的增值税吗,怎么抵

84784993| 提问时间:2020 06/15 18:43
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,会形成留抵,继续下个月抵扣
2020 06/15 18:43
84784993
2020 06/15 18:44
报增值税的时候会自动弹出来上月没抵的金额吗
紫藤老师
2020 06/15 18:46
你好,会显示有留抵的
84784993
2020 06/15 19:16
老师你好,发票认证了之后多久有效?
紫藤老师
2020 06/15 19:22
留抵没有限制时间
84784993
2020 06/15 19:40
老师,那发票认证有没有限定时间在多久之内认证?
紫藤老师
2020 06/15 19:41
没有,现在已经取消了
84784993
2020 06/16 15:23
进项抵多了,转多增值税余额在借方,怎么处理? 当月抵的,留不到下月再抵了吧
紫藤老师
2020 06/16 15:24
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
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