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老师您好,建安企业,一般纳税人,我们开具3%清包工的普票,贷方是做“应交税费-应交增值税-销项税额”还是“应交税费-未交增值税”?因为3%的销项普票是不能用进项抵扣的,请问要怎么做账,谢谢!
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速问速答你好!贷方是做“应交税费-应交增值税-销项税额,
2020 06/16 10:12
老师您好,建安企业,一般纳税人,我们开具3%清包工的普票,贷方是做“应交税费-应交增值税-销项税额”还是“应交税费-未交增值税”?因为3%的销项普票是不能用进项抵扣的,请问要怎么做账,谢谢!
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