问题已解决

之前的凭证做错了,都已经结转过损益和结账。那么此月该怎么红冲?

84785013| 提问时间:2020 06/16 17:10
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 做上月相同的错误凭证红字分录然后对应再结转期间损益就好了
2020 06/16 17:11
84785013
2020 06/16 17:14
是不是这个月我把原来错误的凭证做成一个负数,然后再做一个正确的分录是这样子的吗?只在本月做红字和正确的即可?
bamboo老师
2020 06/16 17:17
是的 这样处理就好了
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