问题已解决
老师您好,一般人做账取得进项发票,该发票本月也已经做账做了办公费,该票的进项税额本月可以不认证,后期需要抵扣的时候再认证是吗?
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速问速答老师,本月已经做的费用,就必须当月抵扣做账,这是不对的是吧?
2020 06/17 16:45
84784972
2020 06/17 16:47
抵扣是不受做账影响的是吧
84784972
2020 06/17 16:49
做费用的时候就做的待认证,后期抵扣的时候冲待抵扣也行吧?
84784972
2020 06/17 16:52
老师,再请教一个问题,如果是取得采购类进项,买进卖出的那种,可以先不入库,不记账,等需要抵扣进项的时候再入库再记账,可以吗?谢谢老师
84784972
2020 06/17 17:00
最好是拿到进项就进库存,或做费用,进项待认证,几个月后抵扣时冲待认证,是吗?几个月后再入库再认证不太符合,我的理解对吗
三月清风老师
2020 06/17 16:43
你好 可以的 认证的那个月可以把进项去冲费用!
三月清风老师
2020 06/17 16:48
对 没这个要求 一定要做了费用就抵扣 后面认证时候再把进项金额冲回来
三月清风老师
2020 06/17 16:50
可以的 这样最规范
三月清风老师
2020 06/17 16:57
如果不跨月的话可以,但是这种是不规范的,应该按照严格流程做账,这样能账实相符
三月清风老师
2020 06/17 17:03
是的 可以这样操作 放在待认证里