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客户总价,15000,交了定金5000,下单的时候把尾款10000付了,这些会计分录怎么做
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借:银行存款 5000
贷:预收账款 5000
借:银行存款 10000
贷:预收账款 10000
2020 06/18 09:36
84784964
2020 06/18 09:38
可以是借银行存款5000 贷预收账款500
收尾款时,借银行存款10000,预收账款5000 贷主营业务收入15000
bamboo老师
2020 06/18 09:39
可以按您说的这样账务处理
84784964
2020 06/18 09:47
老师,比如我们做活动时卡费100可以抵扣尾款,尾款是10000,只交了9900,这样怎么做?
84784964
2020 06/18 09:51
??????怎么做老师
bamboo老师
2020 06/18 10:21
是您单位实际只支付了9900么
84784964
2020 06/18 10:21
是实际只收了9900
bamboo老师
2020 06/18 10:32
后面的100是后期不能收回么?还是暂时不收
84784964
2020 06/18 10:32
收不回,抵扣尾款了
bamboo老师
2020 06/18 10:34
那就100差额计入财务费用科目
84784964
2020 06/18 10:35
借贷怎么做
bamboo老师
2020 06/18 10:36
您10000入账的时候分录怎么写的
84784964
2020 06/18 10:37
收定金时借银行存款5000 贷预收账款500
收尾款时,借银行存款10000,预收账款5000 贷主营业务收入15000
这是没有抵扣100时做的
bamboo老师
2020 06/18 10:38
借银行存款10000 这个银行存款您入了10000 实际收到了?
84784964
2020 06/18 10:39
是的,实际收到的,但现在有抵扣100实际就收到9900,这100就不懂怎么做了
bamboo老师
2020 06/18 10:42
借银行存款 9900 借:财务费用 100,预收账款5000 贷主营业务收入15000
84784964
2020 06/18 10:42
财务费用的二级明细是什么
bamboo老师
2020 06/18 10:45
可以计入手续费之类的 或者计入营业外支出