问题已解决
老师,请问一下!假如我这次收到劳务进度款40万,分录借:银行存款40万。贷:主营业务收入40万。劳务成本不就是人工的工资吗?我先计提我的工资。借:工程施工-合同成本-人工费。贷:应付职工薪酬。实发时,借:应付职工薪酬-工资。贷:银行存款。是不是这样的
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您好
这样写分录正确的 确认收入的时候应该有税金
2020 06/18 11:17
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2020 06/18 11:21
劳务费确认收入哪来的税金啊?不用开发票啊?
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2020 06/18 11:24
劳务费您单位免税?没有税金?
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2020 06/18 15:41
怎么说了,我们与劳务公司签订合同,我们个人从劳务公司承包一个项目,这样子。一部分劳务费,没有税金的。老师,还问一下,我的现金流量表不平衡。怎么看哪里错了
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2020 06/18 15:43
您自己单位是不需要对外开具发票的 对么?
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2020 06/18 15:54
是的,我们属于个人也开不了发票。开其他发票都是我们供应商开劳务公司的抬头。
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2020 06/18 16:16
那可以这样 那您现金流量表是自己编制的还是软件生成的
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2020 06/18 17:14
软件生成的。老师,那我核算我的成本时实发工资就是我的成本,是不是还要做个分录。借主营业务成本,贷,银行存款。
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2020 06/18 17:46
软件生成的应该是平的啊 要不给您个录入数据自动生成的?
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2020 06/18 17:47
应付职工薪酬是您的成本 就是应该发放的 要先计提 然后发放
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2020 06/18 17:53
月未不是要结转成本。首先我不是要怎么确认主营业务成本,那我怎么去核算,确认主营业务成本了。
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2020 06/18 19:02
您对应这次收入发生了多少成本
计提工资的时候
借 工程施工-合同成本-人工费
贷 应付职工薪酬-工资
结转成本的时候
借 主营业务成本
贷 工程施工-合同成本-人工费
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2020 06/19 09:09
老师,我所有的科目都放在成本科目里面核算了,那假如我转入成本,比如,购买材料借,施工合同成本-材料费-铝,贷:银行存款。那结转到成本,直接借,主营业务成本,贷施工合同成本-材料-铝,所有的成本科目都是这样转吗?
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2020 06/19 09:10
是的 所有的成本科目都是这样转