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我要如何查找我的账上应交税费,应交增值税和税务局以往报税的数据是否一致。具体流程是。如果不一致该怎么账务处理?

84784958| 提问时间:2020 06/18 14:24
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你直接对应每期增值税主表,和这个应交增值税明细账进项税额和销项税额去看,不一样 就去看啥情况,进项税额 少做借进项税额 贷未分配利润 ,冲掉未分配利润 要是之前那个做成本和费用话
2020 06/18 14:27
84784958
2020 06/18 16:11
谢谢汪老师!您的意思是我要看下每个月的财务报表里,科目:应交税费-应交增值税-进项税额,科目:应交税费-应交增值税-销项税额。和每期已报税的增值税主表。对应:进项税留抵税额,销项税额数据。核对吗?如果之前月份都对上。可以在这个月做一笔凭证调整吗?
maize老师
2020 06/18 16:21
是的,都可以对上,可以直接做结转分录
84784958
2020 06/18 16:54
谢谢汪老师精彩解答。如果之前月份报税和做账科目余额对不上,甚至以前年份都对不上。每个月已认证的发票联与税务报税主表数据是对的,但是与账上不对。可以把之前的差额在这个月做一笔凭证调整吗?有必要把之前月份帐,反结账再每个月调整吗?
maize老师
2020 06/18 17:04
需要查下为啥对不上,有必要把之前月份帐,反结账再每个月调整吗? 不需要,直接做调整分录做这个月
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