问题已解决
请问老师,我五月应收销售收入10000,应付手续费20就做的是借:应收账款9980 财务费用20 但这20元要下月付的时候产生的 贷:主营业务收入10000但这样的话那20元手续费就不知道咋体现应付了
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速问速答你好,这财务费用你们没有支付吗?
2020 06/18 16:16
84785012
2020 06/18 16:18
没有,6月支付
84785012
2020 06/18 16:19
预先做成5月的费用
郭老师
2020 06/18 16:21
借应收账款1万贷,主营业务收入应交税费,下个月支付的时候借财务费用贷应收账款。
84785012
2020 06/18 16:22
内账,不做税费
84785012
2020 06/18 16:23
而且要把这财务费用算在五月
郭老师
2020 06/18 16:25
借应收贷主营业务收入
借财务费用贷应收账款。
84785012
2020 06/18 16:28
六月收到9980
我五月做借应收9980 财务费用20
贷:应付20 主营业务收入10000,这样的话就不平
84785012
2020 06/18 16:31
怎么借财务费用贷应收呢,不是应该应付吗
郭老师
2020 06/18 16:31
应收账款应该是1万。
84785012
2020 06/18 16:33
是啊,那手续费是应付啊
郭老师
2020 06/18 16:36
应收账款应该是1万他不就行了吗?你放到应付也可以
冲应收也可以呀。
84785012
2020 06/18 21:57
如果放在应付的话,那就是借应收9980贷主营业务收入9980借财务费用20贷应付20,这样一来收入少了20
郭老师
2020 06/18 22:00
你好
借应收账款一万。