问题已解决

暂估的来票了,是要冲了然后重新做一笔吗

84785011| 提问时间:2020 06/19 18:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的,是这么做的。
2020 06/19 18:13
84785011
2020 06/19 18:14
分录怎么做
郭老师
2020 06/19 18:15
借应付账款贷库存商品, 借库存商品,进项贷应付账款。
84785011
2020 06/19 18:30
冲预付账款怎么做分录
郭老师
2020 06/19 18:32
具体的是什么业务?
84785011
2020 06/19 18:33
就是买东西啊
84785011
2020 06/19 18:36
买些材料
郭老师
2020 06/19 18:36
之前借预付账款贷银行存款,现在借库存商品贷预付账款,如果你接着第一个问题来的,把我第二个回复的应付账款改成预付账款就可以。
84785011
2020 06/19 18:38
那金额要写负数嘛
郭老师
2020 06/19 18:39
不写负数 我做的是相反的分录
84785011
2020 06/19 18:40
购入商品时不是借库存贷预付嘛,冲预付不写负数?
郭老师
2020 06/19 18:41
借预付贷库存商品这个是不是已经相反的分录了 相反的分录就是红冲
84785011
2020 06/19 19:24
你前面说的是借库存贷预付啊
郭老师
2020 06/19 19:49
你好,前面有个前提 不知道你问的是不是接着上面的来 如果借预付贷银存 做了这个
84785011
2020 06/19 19:51
我想问的是,之前借预付贷银行,之后冲这个预付要怎么做账
郭老师
2020 06/19 19:53
借库存商品,进项贷预付账款 根据发票入库
84785011
2020 06/19 19:55
直接正常入账是吗
郭老师
2020 06/19 19:59
是的 正常入账就可以
84785011
2020 06/19 20:00
好的,知道了,谢谢
郭老师
2020 06/19 20:01
不用客气的,应该的
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