问题已解决
往来中不用预收账款科目,只用应收账款科目,记账的时候应该注意什么?为什么可以这样记?
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速问速答你好,这样记账就会出现应收账款既有借方数也有贷方数,月度报表或年报需要将贷方数调整至预收账款。
2020 06/21 06:59
牛老师
2020 06/21 06:59
如果预收账款不多,为了省事可以这么做,多的话建议还是按正规方式计入预收账款
84785031
2020 06/21 07:28
有100左右的客户吧,这样是算多还是不多呢?也是刚接手的一家新公司建账,请了个老会计,她这样说,但是我自己始终是脑袋转不过这个弯,如果只应收账款的话,月报或年报的时候调回预收账款,是只需要调报表应收账款贷方的总额调成预收,还是要把所有的明细一个一个都要调回预收。
牛老师
2020 06/21 07:44
100和客户还是比较多的,建议分开计入预收账款和应收账款。如果只用应收账款可以调表不调账