问题已解决

你好,我公司18年虚开了一张进项发票,现在税务局查出来了,需要更正企业所得税年报,应该如何更正呢,是直接在主营业务成本减出这张票的金额还是在哪里可以填列?

84785017| 提问时间:2020 06/21 19:01
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您应当将入账的进项税发票红字冲回。应该在主营业务成本冲回。
2020 06/21 19:08
84785017
2020 06/21 19:11
那是18年更正还现在更正呢
小林老师
2020 06/21 19:13
您好,您现在更正18年度年报,需要补缴企业所得税和滞纳金。
84785017
2020 06/21 19:15
可以更正吗,这样财税报表会不会对不上
84785017
2020 06/21 19:16
如果在20年冲红,应该如何入账,因为要求更正
小林老师
2020 06/21 19:16
您好,税务机关不是让您更正18年年报。您同时也要修改您的报表。
84785017
2020 06/21 19:17
还是说我可以在19年年报上更正吗
84785017
2020 06/21 19:19
没明确要18年的,给这份给我们
84785017
2020 06/21 19:19
应该是要更正18年的
小林老师
2020 06/21 19:20
您好,您若虚开发票计入18年成本,那您应更正18年年报。若您不放心,可以先跟税务沟通。
84785017
2020 06/21 19:22
如何更正18年年报,我是直接主营业务成本减出虚开那个数吗
小林老师
2020 06/21 19:26
您好,正确操作应该跟您说的一样。
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