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老师你好,有一笔业务,对方给我们开具专票,进项1000,然后我们又给对方出库不开票金额900这个怎么处理呢?

84784971| 提问时间:2020 06/23 14:44
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你分别做购进1000 然后开票报无票收入即可
2020 06/23 14:45
84784971
2020 06/23 14:46
但是老师这个进项发票我们并没有入库该怎么处理呢
84784971
2020 06/23 14:47
而且给对方出的货和他们开给我们发票的货不一样,我们还给对方给调价了,按照调价后的金额给出库的?
meizi老师
2020 06/23 14:50
你好 你要入库 不然你们怎么结转成本哦
84784971
2020 06/23 14:51
这个是2019年的账之前会计做的,我该怎么做呢?
84784971
2020 06/23 14:52
老师我具体该怎么做做呢?要不我就入库就在库存上挂着去
meizi老师
2020 06/23 14:58
你好 补做账 。 你要先补库存商品 U 不然 你结转库存商品就负数了
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