问题已解决

老师,你好,临时设施入库是借,临时设施,贷,应付账款 。摊销成本是借,工程施工-合同成本-措施费,贷,临时设施摊销。那发票来了以后怎么做分录啊?

84784999| 提问时间:2020 06/23 16:18
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您若未通过应付账款暂估核算,则发票收到后,直接在借:临时设施,贷,应付账款(红字)分录后附即可。
2020 06/23 16:20
84784999
2020 06/23 16:21
若是暂估了呢
84784999
2020 06/23 16:22
这个红字是冲销了发票上的税额吗?老师
小林老师
2020 06/23 16:23
您好,您若通过应付账款暂估核算,则发票收到后分录,借:临时设施(红字),贷,应付账款-暂估(红字),借:临时设施,主营业务成本(差额),应交税费-应交增值税(进项税额),贷,应付账款。
84784999
2020 06/23 16:32
谢谢老师,还有个疑问,不暂估的时候,发票来了,税费怎么体现出来啊。只是做了一个红字,没有税费啊
小林老师
2020 06/23 16:35
您好,您客气了。您若取得增值税专用发票,则还要考虑进项税。刚才是按取得增值税普通发票考虑。若考虑进项税,则借:主营业务成本(红字)借:应交税费-应交增值税(进项税额)。
84784999
2020 06/23 16:44
好的,谢谢老师
小林老师
2020 06/23 16:45
客气,非常荣幸能够给您支持!
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