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老师,端午节发福利,怎么做账呀
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速问速答你好!计入应付职工薪酬—福利费科目下核算 借方按部门确认相关费用的福利费,如果是礼盒一类有明确金额的要缴纳个税
2020 06/24 10:54
84785044
2020 06/24 10:57
有礼盒也有现金福利呀!?老师,我得理解是,
计提 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
发放的时候,借,应付职工薪酬-福利费
贷 银行存款
耿老师
2020 06/24 10:58
你好!可以这样操作,按时要影响当月的个税(并入工资以及计算)
84785044
2020 06/24 11:00
那,有一部分是付给中之杰的粽子礼盒, 付款的时候我是 借应付账款 贷银行存款,那收到发票的时候我怎么做呀
耿老师
2020 06/24 11:02
你好!计入借应付职工薪酬—福利费 贷:应付账款
84785044
2020 06/24 11:03
收到发票后这样做的话 应付职工薪酬就有余额了呀
耿老师
2020 06/24 13:18
你不是转了费用了吗
84785044
2020 06/24 13:20
我们一共有两笔,有一笔是现金发放,有一笔是发放礼盒,礼盒部分现在我就付款了,还没有收到发票
耿老师
2020 06/24 13:23
借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费