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一般纳税人手工账,如果增值税进项大于销项可以留底如何做分录? 销项大于进项如何做分录?
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速问速答一、进项税额大于销项税额时的分录是不用交税,形成留抵的增值税。
1、借:应交税费——应交增值税(销项税额)
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
2、借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
二、销项税额大于进项税额的分录是:
借:应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2020 06/25 10:34
84785040
2020 06/25 10:46
不是太明白,比如应交税费月初没有任何余额, 本月销项3000,进项5000,到月底如何做分录?
江老师
2020 06/25 10:50
一、进项税额大于销项税额时的分录是不用交税,形成留抵的增值税。
1、借:应交税费——应交增值税(销项税额)3000
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)2000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)5000
2、借:应交税费——未交增值税 2000
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2000
84785040
2020 06/25 11:06
交税时呢?
84785040
2020 06/25 11:06
应交增值税只设置 销项 进项 已交税额 减免税款,未交增值税可以吗
江老师
2020 06/25 11:29
你说的情况就是不交税的情况,就是形成留抵增值税2000元的情况