问题已解决
老师好,税控盘维护费280每年都交,都可以抵税,那这个账务处理怎么做? 是:借管理费用 280 贷:银行存款 280 借应交税费 应交增值税 减免税款 280 贷:管理费用 280
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借:管理费用 280
贷:库存现金 280
全额抵减增值税时
借:应交税费--应交增值税(减免税款) 280
借: 管理费用 -280
2020 06/25 14:14
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李李老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/25 14:15
一般来说,在财务软件中费用类科目如果要冲销,要做到借方负数,否则结转损益会出错
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2020 06/25 14:17
借贷记账法不是有借必有贷吗?那这样只有借没有贷,会计分录怎么处理
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李李老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/25 14:23
我是说在财务软件中这样做账,本质上借方负数,就是贷方的意思
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李李老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/25 14:24
只是给您拓展一下,财务软件中要这样做,否则会出错
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2020 06/25 14:24
当然,我们理论知识是贷:管理费用
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2020 06/25 14:26
好的,谢谢老师
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李李老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/25 14:33
期待再次沟通交流,满意请好评一下呢