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.甲生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率 13%,2019 年 4 月份的有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给乙商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额 100 万元; 另外,委托运输公司送货,运输费不含税金额3万元,运输费增值税专用发票开给乙商场,甲企业代垫运输费,款项尚未收到。 (2)销售乙产品,开具普通发票,取得销售额 28.25 万元,已收到货款存入银行。 (3)将试制的一批应税新产品用于本企业基建工程;成本价为 30 万元,国家税务总局规定成本利润率为 10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税税额和应交增值税,并写出各业务的会计分录。

84785042| 提问时间:2020 06/25 21:44
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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2020 06/25 22:25
冉老师
2020 06/25 22:31
你好 1、销项税额=100*13%=13 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税13 借:其他应收款3*(1+9%) 贷:银行存款3*(1+9%) 2、应交增值税=28.25*(1+13%)*13%=4.15 借:银行存款28.25 贷:主营业务收入24.1 应交税费-应交增值税4.15 3、销项税=30*(1+10%)*13%=4.29 借:在建工程30 贷:库存商品30
84785042
2020 06/25 22:33
单位都是万元吗
冉老师
2020 06/25 22:50
嗯,是的,单位都是万元
84785042
2020 06/25 22:51
好的 谢谢老师
冉老师
2020 06/25 22:52
不客气,端午节安康,假期快乐
84785042
2020 06/25 22:53
某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),主要经营内销和出口业务,2018年10月实际销项税额100万元,可以抵扣的进项税额60万元,国内销售货物缴纳消费税30万元。另外,进口应税消费品缴纳增值税17万元,缴纳消费税10万元。计算该企业当月应缴纳城市维护建设税。
84785042
2020 06/25 22:54
老师 这题可以帮我做一下吗
冉老师
2020 06/25 22:54
计算该企业当月应缴纳城市维护建设税=(100-60+30+10)*7%
84785042
2020 06/25 22:57
谢谢老师 还有几题需要老师帮我解答
84785042
2020 06/25 22:57
某市一居民企业为增值税一般纳税人,增值税适用税率13%,城建税7%,教育费附加3%,企业所得税税率25%。主要生产销售同一型号的空调。2019年1~11月实现销售收入7 000万元,与收入相配比的销售成本4 200万元(占销售收入的60%),缴纳增值税450万元、城市维护建设税和教育费附加 45万元,发生销售费用800万元,管理费用950万元(其中含业务招待费80万元),财务费用 300 万元,1 ~ 11 月份实现会计利润705万元。2019年12月份发生相关业务如下:
84785042
2020 06/25 22:57
(1)12月8日销售一批空调给某大型商场,不含税价款 700 万元,与收入相配比的销售成本 420 万元;合同约定,如果商场在12月22日前付清全部款项,企业将给予商场不含税价款 3%的销售折扣;12月20日商场付清了全部款项。 (2)12月15日,因空调质量原因,某电器商城将上月购进的空调退货,企业开具红字增值税专用发票注明价款 -200 万元(不含税)。 (3)12 月 18 日购进符合规定的安全生产专用设备,取得专用发票注明价款40万元,增值税5.2万元,当月投入使用。 (4)12月份共计发生销售费用90万元、管理费用300万元(其中含业务招待费10万元)。 要求:请计算该企业所得税税额
冉老师
2020 06/25 23:14
你好,追问题目太长,我这边显示不全,能重新开个窗口吗
84785042
2020 06/25 23:15
好的 谢谢老师
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