问题已解决

今天收到去年的工程款,还要在财务软件上重新建项目吗

84784956| 提问时间:2020 06/26 10:06
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阎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,去年的工程款应该是在应收账款里挂账的,当时结算时确认收入和应收款,收到的时候做应收款的减少就可以了。
2020 06/26 10:23
84784956
2020 06/26 10:24
我们是上个月刚用财务软件,没有去年的信息
84784956
2020 06/26 10:25
还用重新建项目 和收入合同吗
阎老师
2020 06/26 10:48
财务软件初始化的时候,应该要录入资产负债类科目和权益类科目的期初数,其中包含应收款。 如果项目已完结,只剩回款,就不用再建项目和合同收入了。
84784956
2020 06/26 10:55
老师,如果我们初始化的时候没有记录这个项目的应收款怎么处理呀
阎老师
2020 06/26 10:56
之前的手工账里应该有这笔应收款吧,当初结算时是怎么做的账呢?
84784956
2020 06/26 10:59
之前有应收应付的清单,尾款应收15000元,今天收到了5000元,还剩10000元未收到 这个怎么做呀
阎老师
2020 06/26 11:04
资产负债表里也有这笔应收款15000吧,收到5000,借:银行存款5000,贷:应收账款5000。 财务软件初始化的时候,把这笔应收款做到期初余额里,然后再做收款的分录。
84784956
2020 06/26 11:10
我也是刚来的会计,财务软件上没有录期初数据
84784956
2020 06/26 11:12
这个月刚用的财务软件,只有本月的数据,
阎老师
2020 06/26 11:14
不录期初数是不对的,财务软件一定要做初始化,用最后一期报表的期末数做为初始化的期初数,涉及到资产、负债和所有者权益科目,如果损益科目没有结转,还涉及损益科目,否则只有本期发生,没有期初数,期末数也不对。 最直观的比如银行存款、实收资本,没有期初数,期末数肯定不对,放在本期发生也不对。
84784956
2020 06/26 11:17
那我们从新初始化重新做吗,数据怎么保存 我刚刚看了一下资产负债表也不平
阎老师
2020 06/26 11:32
如果期初资产负债表不平,需要重新做初始化的,否则期末报表也不平。 先看看都哪些科目期初数不对,因为各财务软件操作不太一样,有些软件里已经有本期发生的科目是不能改期初数的,需要删除已发生的凭证才能修改,有些是可以直接修改期初数的。 期初数修改完一定要核对平不平,平了以后再做账。 可以把已录入的凭证导出来,修改完期初数之后再导回去。具体导出导入的方法可以咨询软件的供应商客服。
84784956
2020 06/26 12:50
老师,如果我们现在录期初数据,是录六月初的数据还是从今年一月份开始录 这个财务软件我们六月份才开始用
阎老师
2020 06/26 13:55
如果录年初的,还需要把1-6月的凭证全都录进去。看公司有没有这个需要了,如果没有这个需要,就录6月初的,做本月凭证。
84784956
2020 06/26 15:07
我们资产负债表不平,差额刚好等于损益表的净利润余额
阎老师
2020 06/26 15:13
是期初不平还是期末不平
84784956
2020 06/26 15:16
期初还没录,期末不平
84784956
2020 06/26 15:16
是不是结转损益之后就平了
阎老师
2020 06/26 15:21
是的,结转损益到未分配利润就平了
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