问题已解决
5月份公司聚餐费用是员工垫付的,6月份用现金报销的,请问如何记账?
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借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 贷其他应付款,报销做借其他应付款 贷库存现金
2020 06/28 08:48
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2020 06/28 08:49
老师,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,这一步的原始凭证是怎么做?
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maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/28 09:00
这个根据那个发票做账,餐费发票,报销单为签字的复印件贴后面,后面报销贴正式报销回单
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2020 06/28 09:05
老师,那第一笔分录的原始单据是什么呢?这三笔分录的摘要怎么描叙呢?
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maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/28 09:12
这个是和这个是一起的计提 福利费 借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,xx垫付聚餐费用 借应付职工薪酬 贷其他应付款,报销做借其他应付款 贷库存现金