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甲公司为增值税一般纳税人, 适用增值税税率为13%,商品售价不含增值税。2019年4月发生如下交易: (1)销售商品一批, 按商品标价计算的金额为2000万元,由于是成批销售,甲公司给予客户10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批产品成本为1500万元。 (2)向本公司专设销售机构人员发放自产产品作为福利,该批商品实际成本80万元,市场售价100万元。 要求:做出甲公司的会计分录( 金额以万元计量)

84785007| 提问时间:2020 06/28 10:58
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 1,借;应收账款 2000万*(1-10%)*1.13 ,贷;主营业务收入 2000万*(1-10%), 应交税费—应交增值税(销项税额)2000万*(1-10%)*13% 借;主营业务成本1500万 , 贷;库存商品1500万 2,借:应付职工薪酬—非货币性福利 113万     贷:主营业务收入 100万       应交税费—应交增值税(销项税额)100万*13% 借:主营业务成本80万     贷:库存商品80万   借:销售费用113万     贷:应付职工薪酬—非货币性福利 113万
2020 06/28 11:01
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