问题已解决

老师好,我们公司是生产型出口企业,有出口业务申请了退税。我想问下,关于增值税这块的分录是怎么弄的啊?

84785017| 提问时间:2020 06/28 15:44
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 二、退税时的分录是: 借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款
2020 06/28 15:48
84785017
2020 06/28 16:16
老师 我现在的税费全部是在应交税费 -进项里面 ,那我是不是 借:应交税费--应交出口退税款 贷:应交税费 -进项税 然后再借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到钱借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款
江老师
2020 06/28 16:17
可以这样的账务处理,因为发票勾选时是分了出口退税的进项税,以及国内销售的进项税抵扣的
84785017
2020 06/28 16:22
我们没有分这个,那我就可以按照我上面的分录做账务处理吧?
江老师
2020 06/28 16:39
是的,直接按你上述的分录处理。
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