问题已解决

老师,员工本来不交个税的,我当时没有算上专项附加扣除,导致扣了个税,工资表里多扣了,实际个税系统里没有扣,这个留着后期要交个税再抵,老师,请问我做账时这部分挂到哪里啊?谢谢老师

84785007| 提问时间:2020 06/28 17:31
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你可以退给他的,借应交税费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2020 06/28 17:31
84785007
2020 06/28 17:32
老师,我没有退他,留着下个月需要交个税时再抵减,谢谢老师
郭老师
2020 06/28 17:33
你好,可以的。 这个你们自己协商好了就行
84785007
2020 06/29 09:05
老师,这个我是留着后期他们有个税了再抵扣,请问现在我要挂在那个科目里啊?谢谢老师
郭老师
2020 06/29 09:07
应交税费贷方余额就可以 借应付职工薪酬贷应交税费
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~