问题已解决

老师,外账之前做的工资是当月计提当月发放,现在我想把他改我当月计提,下月发放,怎么改?可不可以6月计提6月的工资,发放的分录就不做了,等到7月发放的时候做?

84784955| 提问时间:2016 06/23 14:25
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84784955
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
是的,应该没什么问题的。6月预付7-10月的物业费,账务处理是不是 借:预付账款-物业费 贷:银行存款 然后7-10月的时候 借:管理费用-物业费 贷:预付账款-物业费?
2016 06/23 14:36
84784955
2016 06/23 14:39
哦,就是跟应付应收一样的,是吧,忘记了。还是老师你回答问题快。
邹老师
2016 06/23 14:27
你好,可以的 只是存在一个月的时间差而已
邹老师
2016 06/23 14:37
你好,是的 但是预付账款明细科目一般是收到款项的单位而不是支出的款项的用途
邹老师
2016 06/23 14:40
祝你学习愉快,工作顺利
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