问题已解决
**公司做账,项目老板转10万到甲公司过材料款,分录:借:银行存款--某项目,贷:其他应付款; 然后甲公司根据材料商开过来的专票付款,分录:借:原材料,应交税费--增值税--进项税;贷:银行存款。 那其他应付款那里就一直挂着,这个帐应该怎么平
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速问速答这个最后付支付其他应付款。就是会扣除工程款后,返给丙方货款。
2020 06/30 10:22
84785038
2020 06/30 10:28
不懂什么意思
84785038
2020 06/30 10:28
分录怎么写
84785038
2020 06/30 10:30
甲公司就是我们自己被**公司
江老师
2020 06/30 10:30
借:其他应付款
贷:银行存款
就是扣除工程款手续费,以及税费用,你们收到的甲方货款,应该跟丙方结算。
结算时会算出一个需要支付给两方的金额,这时,可以用其他应付款抵减应付的工程款,最后抵减后,还会有付丙方的工程款,就是需要丙方提供发票了。
84785038
2020 06/30 10:35
看到我发的图片了没有
84785038
2020 06/30 10:36
怎么会跟甲方爸爸有关系呢
84785038
2020 06/30 10:36
刚开始我是用个甲公司代替我们公司名称
江老师
2020 06/30 10:40
看清了你的图片,这个暂时不用处理,等工程完工,收到全部工程款后,会与丙方进行结算工程款程。冲减需要支付给丙方的款项。
如从甲方取得100万元的工程款,你们是乙方,施工方是丙方
丙方当时提供了10万元的材料款,你们计入其他应付款10万元,如果扣除丙方的管理费、税费后,以及其他款项后,需要支付50万元给丙方,现在应支付丙方50万元,可以先支付10万元给丙方
借:其他应付款——丙方100000
贷:银行存款100000
这样就平了。再让丙方提供40万元的劳务费发票或其他的发票(或工程款的发票),再支付40万元给丙方,就平了。工程项目全部结束。