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请问老师宾馆住宿业月末要做哪些计提,摊销,结转

84785018| 提问时间:2020 06/30 10:52
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好月末要计提附加税 、工资 、社保 、无形资产摊销、无形资产折旧 、易耗品的摊销等 月末结转损益科目到本年利润去
2020 06/30 10:55
84785018
2020 06/30 10:58
房租摊销怎么做分录
meizi老师
2020 06/30 11:02
你好 一年内的 借预付账款贷银行存款 。按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
84785018
2020 06/30 11:07
请问老师租金假如一年是60万,目前只交了3个月,这几个月没交,怎样分摊记账
meizi老师
2020 06/30 11:16
你好 那你就按租期 缴纳了做分摊 借预付账款贷银行存款 。按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款 没缴纳的部分 做借管理费用-租赁费贷其他应付款
84785018
2020 06/30 11:25
请问老师宾馆的水电费已经交纳记账主营业务成本,还是记营业费用
84785018
2020 06/30 11:28
发放宾馆的服务员工资的记账分录怎么做
meizi老师
2020 06/30 11:30
你好 计入主营业务成本。 工资计入主营业务成本-工资
84785018
2020 06/30 14:34
请问老师宾馆的水电费已经交纳记账主营业务成本,还是记营业费用
meizi老师
2020 06/30 14:36
你好 宾馆的水电费可以计入主营业务成本
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