问题已解决

给其他公司多付款了,发票少开了,现在也不能补开发票了,怎么账务处理?

84784984| 提问时间:2020 06/30 11:29
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以正常做帐,汇算清缴调增就行。
2020 06/30 11:31
84784984
2020 06/30 11:35
我的意思是应付账款怎么做平?
郭老师
2020 06/30 11:42
之前借应付贷银存 现在借库存商品贷应付账款,这么做就可以
84784984
2020 06/30 11:44
这样应付账款还是有余额呀
郭老师
2020 06/30 11:45
你好,没有给你开发票,你也做库存商品,不会有余额的,你付出了100库存商品是100。
84784984
2020 06/30 11:48
能不能用现金冲。借库存现金,贷应付账款
郭老师
2020 06/30 11:51
给其他公司多付了款,这个应该是你们多付出去的吧。
84784984
2020 06/30 12:00
嗯,这已经是一两年前的,最近才查出来的
郭老师
2020 06/30 12:01
那你这样做的话,你现金和账上不一致了。
84784984
2020 06/30 12:02
现金一直都不一致
郭老师
2020 06/30 12:11
那你可以这么做的。
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