问题已解决

您好~ 公司3月支付社保费时: 借:管理费用-社保96.21 其他应收款-社保(个人)320.30 贷:银行存款 416.51 现金支付上月工资: 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款-社保320.20 库存现金 1679.70 由于疫情,公司4月、5月没有按月扣社保,都是在6月一起把4·5两个月社保一起抵扣了。请问,我现在4月做账怎么处理?

84784958| 提问时间:2020 06/30 11:54
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逸仙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
计提,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保(个人)
2020 06/30 12:02
84784958
2020 06/30 14:41
那工资不先发吗?
逸仙老师
2020 06/30 15:32
计提是要全额计提的,发的时候再提个人负担的社保
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