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老师,我们公司委托外单位加工一批物资,数量是100件,单价是50元,每件的加工费是20元,但加工后收回90件,短缺的物资赔偿款是500元,我们还未支付加工费,那么从发出物资到收回物资如何做会计分录?

84785036| 提问时间:2020 06/30 16:00
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借:委托加工物资5000贷:库存商品,借:委托加工物资 2000应交税费-应交增值税(进项税额)320贷:应付账款2320。借:库存商品 6300 银行存款 500 营业外支出200 贷:委托加工物资7000。
2020 06/30 16:02
84785036
2020 06/30 16:15
为什么营业外支出是200?
小林老师
2020 06/30 16:17
您好,您委托加工物资价值7000,收回6300(90*70),收到赔款500,损失是200。
84785036
2020 06/30 16:21
老师,如果赔偿款500元暂时没收回,那么分录中的银行存款可以是应付账款吗?
小林老师
2020 06/30 16:22
您好,若没收回,那就挂账其他应收款。不能冲减应付账款。
84785036
2020 06/30 16:24
如果先挂其他应收款,那么在支付加工费时直接扣除了这个赔偿款,那这一步怎么做分录?
小林老师
2020 06/30 16:26
您好,借:应付账款,贷:其他应收款。
84785036
2020 06/30 16:37
老师,如果收回的赔偿款是1000,那么最后的那步分录怎么做?
小林老师
2020 06/30 16:37
您好,借:银行存款1000,营业外支出-200贷:其他应收款500,营业外收入300。
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