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甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。2018年12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧150 000元、酒店土地使用权摊销费用85 000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入530 000 元,全部存入银行。 要求:根据上述资料,作出甲公司12月份发生的折旧费以及摊销费,并确认酒店服务收入的相关账务处理。

84784950| 提问时间:2020 06/30 17:02
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刘之寒老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:主营业务成本 235000 贷:累计折旧 150000 累计摊销 85000 借:银行存款 530000 贷:主营业务收入 500000 应交税费-应交增值税(销项税额) 30000
2020 06/30 17:24
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