问题已解决
对方给我们发票开错了,我们已经认证进账了,对方要作废,我们怎么处理?
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你好,你方需要做购进相反分录
2020 07/01 10:11
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84785036 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 07/01 10:12
主要我们这边怎么作废抵扣呢
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/01 10:20
你好,是当月发票作废,还是跨月对方红冲了?
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2020 07/01 10:26
跨月了,他们要我们这边开个什么表,我没有遇见过这种情况
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/01 10:27
你好,跨月了就无法作废的
需要你单位给对方提供一份开具红字发票信息表
你单位取得红字发票做购进相反分录,做进项税额的冲销处理