问题已解决

老师,你好,我公司是建筑公司,别的公司**我们公司,对于支付材料到领用这一整个流程具体要怎么做账呢?

84784984| 提问时间:2020 07/01 11:20
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
**行为的正确处理路径: 1.被**公司和甲方做结算 2.被**公司和**公司在甲方结算的基础上减去管理费和税金,做分包结算 3.各自结算各自开票,然后确认成本费用 管理费用体现在成本费用的差额里面
2020 07/01 11:21
84784984
2020 07/01 11:24
那材料商开票给我们公司怎么做账?
轶尘老师
2020 07/01 11:25
你们不是实际使用材料的公司 不应该开票给你们
84784984
2020 07/01 11:27
材料就是走我们公司的呢,我们付材料款给材料商,材料商开票给我们,具体要怎么做账呢?
轶尘老师
2020 07/01 11:28
那你只能计入到工程施工-原材料科目
84784984
2020 07/01 11:31
那还要做材料出库的?
轶尘老师
2020 07/01 11:38
是的 要做材料的出入库
84784984
2020 07/01 11:39
具体的整个流程要怎么做账呢?老师
轶尘老师
2020 07/01 11:42
借:原材料 贷:银行存款 借:工程施工-合同成本-原材料 贷:原材料
84784984
2020 07/01 11:46
那材料的进项发票呢?
轶尘老师
2020 07/01 11:46
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 借:工程施工-合同成本-原材料 贷:原材料
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