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小规模纳税人现在按1%开票,但是申报表税率都是3%,怎么申报?

84785022| 提问时间:2020 07/01 16:15
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,在1.3栏填写不含税销售额, 减免的2%在应纳税减征额和减免表减免项目填写
2020 07/01 16:22
84785022
2020 07/01 16:23
不含税销售额是填发票上的还是3个点算的?
庄老师
2020 07/01 16:33
你好,是的,不含税销售额是填发票上的还是3个点算的
84785022
2020 07/01 16:34
发票上是1个点啊
庄老师
2020 07/01 16:37
你好,是的,发票上的不含税金额是按3%计算的,不含税金额的,
84785022
2020 07/01 17:10
发票上的不含税金额按1个点计算的,怎么会按3个点,发票都开的1个点
庄老师
2020 07/01 17:12
你好,比如,你们销售商品,不含税价格是100,按3%计算含税的价格是=100*(1+3%)=103,现在开票税率优惠1%,那你们要按什么价格来开票,是不是按100,含税价=100*(1+1%)=101
84785022
2020 07/01 17:14
我们都是含税价的,不管1%和3%都按100开
庄老师
2020 07/01 17:24
你好,是这样的,那就按1%来计算不含税的,
84785022
2020 07/01 17:25
那主表第1第2栏填那个?
庄老师
2020 07/01 17:31
对于减按1%征收率征收增值税的,按下列公式计算销售额: 销售额=含税销售额/(1+1%) 比如: 3月份开具了一份增值税普通发票,含税金额40.4万元。 则: 不含税销售额=含税销售额/(1+1%)=40.4/1.01=40万元 应交增值税=不含税销售额*征收率1%=0.4万元 账务处理: 借:银行存款 40.4万元 贷:主营业务收入 40万元 应交税费-应交增值税 0.4万元 小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次。 注意: 对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
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