问题已解决

老师您好!库存商品作为职工福利发放给员工,实际发放时是借:应付职工薪酬:贷库存商品。那我该怎么结转成本呢?

84785010| 提问时间:2020 07/01 17:31
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你这个是外购吧,那不涉及结转成本了
2020 07/01 17:32
84785010
2020 07/01 17:34
老师您好!外购的直接发放就不结转成本,那我在账面上也不能体现这笔的成本。相当于不会涉及成本。及时我这个月盈利50万。也没办法扣除这笔库存商品的成本是吗?
maize老师
2020 07/01 17:37
是的,不过你这个做管理费用 福利费,这个是体现了
84785010
2020 07/01 17:38
老师!可是之前初级考试的老师讲的是计入应付职工薪酬。
84785010
2020 07/01 17:38
可以计入管理费用吗?
84785010
2020 07/01 17:39
老师!如果这个做应付职工薪酬—职工福利的话要进行个税系统申报个税是吗?
maize老师
2020 07/01 17:53
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷库存商品 进项税额转出,这个完整分录,你不通过这个也需要交个税
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~