问题已解决
我们开票给对方,对方直接把属于工资打到农民工户头,其它走对公我这边如何做分录
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速问速答你开票给对方 形成应收账款了
代付农民工工资
借:应付职工薪酬 贷:应收账款
2020 07/01 23:16
84785041
2020 07/01 23:17
那这个农民工工资不入成本了吗
84785041
2020 07/01 23:18
我报税时,是否要把属于农民工工资的这部分扣除,不认证进项税额,缴税
84785041
2020 07/01 23:19
因为我开票是建筑服务费包含工人工资和材料费
许老师
2020 07/01 23:22
计入的呀
借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬
代付工资 冲减计提的应付职工薪酬
84785041
2020 07/01 23:24
那我进项税额怎么办?
许老师
2020 07/01 23:26
进项税额的话 是购买材料等 取得专票 这个 才是的呀
农民工工资 属于工资 不涉及 进项税的
84785041
2020 07/01 23:27
我开票金额有一部分属于工资的
84785041
2020 07/01 23:28
我认证进项税额要扣除工人工资的金额后,再认证进项税额吗
许老师
2020 07/02 08:23
你开票金额 是你的收入 不管以什么形式取得的
而进项税的话 就是以 进项税发票 为准的呀