问题已解决

老师你好,我们是把场地租给别人,电费是我们代收,请问我们收到电费时怎么做账?谢谢

84785017| 提问时间:2020 07/02 09:13
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,代收电费,有没有开票给对方,
2020 07/02 09:14
84785017
2020 07/02 09:17
没有开票的老师,我们代收以后我们再交给物业,因为电有损耗,我们是收1元一度,我们交给物业是0.75一度,从我们收钱到交给物业大约余下100多块钱,所以不太明白怎么处理,希望老师帮忙解答一下
庄老师
2020 07/02 09:20
你好,你们不是物业公司,你们是什么公司,
84785017
2020 07/02 09:23
老师,我们是社区集体股份经济合作社,有一个临时菜场,主要是出租门店,摊位,收入是租金收入。
庄老师
2020 07/02 09:27
你好,这样代收电费,借银行存款,贷其他应付款--物业公司,
84785017
2020 07/02 09:29
老师,那多出来的钱怎么处理呢?每次多出100多块钱
庄老师
2020 07/02 09:30
你好,社区集体股份经济合作社,可以计入其他收入,
84785017
2020 07/02 09:34
老师,收到的电费可不可以直接计借库存现金,贷管理费用呢?
庄老师
2020 07/02 09:38
你好,是你们缴电费给电力公司吗,分录是借管理费用,贷银行存款,
84785017
2020 07/02 09:40
我们是交给物业公司,不是电力公司,我就是在想看可不可以直接计入管理费用,这样的话多出来的100多块钱也可以直接冲费用,这样可以吗
庄老师
2020 07/02 09:47
你好,不行的,这个是另外的收入,要计入其他收入,
84785017
2020 07/02 10:07
好的,老师,那我收的是借:库存现金,贷其他应付款,贷其他收入。我交给物业公司就是借:其他应付款,贷银行存款,这样对吗?
庄老师
2020 07/02 10:08
你好,是的,可以这样处理的,
84785017
2020 07/02 10:09
好的老师,谢谢您的耐心回答,愿你一生平安幸福。再见!
庄老师
2020 07/02 10:14
你好,这是我应该做的,老师也祝你学习进步,生活开心
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