问题已解决
我们是建筑企业,然后外省工程,使用了差额征税,已预缴了税款,我应该怎么填增值税纳税申报表
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速问速答你好!差额征税需要抵扣的部分填在《增值税纳税申报表附列资料三》第3第5列,最后主表“本期应补税额”就是该所属期需要缴纳的税额
2020 07/02 09:57
84784963
2020 07/02 10:08
然后他提示我填减免税申报表
84784963
2020 07/02 10:19
前面问题忽略,那附三第3第5列应该填扣除金额吗
轶尘老师
2020 07/02 12:44
是的 填写的就是分包开票的数字