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小规模在月初收到服务费,要暂估出一些成本费用,怎么做分录呢,要什么时候冲回来,冲回来后还需要继续暂估怎么做分录处理
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你好 比如 你实际发生了成本费用 还没支付 1. 你做借管理费用或者成本 -暂估 贷应付账款 2. 你收到了发票 按实际发票来做 先红冲 借应付账款 借 管理费用或者成本 -暂估 负数 在按实际发票做 借 管理费用或者成本 贷银行存款或者应付账款 这样来做的
2020 07/02 15:49
小规模在月初收到服务费,要暂估出一些成本费用,怎么做分录呢,要什么时候冲回来,冲回来后还需要继续暂估怎么做分录处理
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