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你好,我公司18年虚开了一张进项发票,现在税务局查出来了,需要更正企业所得税年报,应该如何更正呢,在纳税调整项目明细表哪栏填写?

84785017| 提问时间:2020 07/03 08:36
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,视同无票支出,在A105000第30行1列填写即可。
2020 07/03 08:40
84785017
2020 07/03 08:50
税务局还需要提交情况说明,那个调增当度的应纳税所得额合计是哪个数?是虚开发票的票额吗?
小林老师
2020 07/03 08:53
您好,是的,是发票的全部金额,含增值税。您还要把增值税进项转出。
84785017
2020 07/03 10:01
那我19年的企业所得税年报亏损明细表要如何修改呢,要在分立转出的亏损额填写发票金额吗,还是我需要重新更正整个年报?
84785017
2020 07/03 11:07
你好,还在吗
小林老师
2020 07/03 12:58
您好,您企业所得税年报亏损明细表是自动计算得出的,无需人工填写。您的分立转出的亏损额能否详细解释下。您需要重新更正整个年报。
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