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老师,我们5月份开了一张普票,6月份红冲后又重新开具正确的发票,6月份分录怎么做呢

84784965| 提问时间:2020 07/03 08:36
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,冲红的发票,按照5月份的分录用负数金额做凭证,蓝字正确的发票按照发票继续做一份凭证就好
2020 07/03 08:37
84784965
2020 07/03 08:46
那6月份余额表上主营业务收入正负抵消没有记录可以吗
徐阿富老师
2020 07/03 08:47
你好,记录是有的,就是发生额合计为0,只有这样才不会多交税
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