问题已解决
收到主管部门转拨的工程款,单位通过其他应付款来核算,收到时借:银行存款贷:其他应付款,支付时:借:其他应付款贷:银行存款,但是这个工程款中有增加的固定资产,该有谁记账呢?发票抬头开的是我们单位,往来款项是不是我们不用增加固定资产啊?
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您好,固定资产发票抬头是哪个公司,固定资产就入哪个公司账。
2020 07/04 09:31
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84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 07/04 09:43
可这个工程是和我们主管部门签的合同,该我们入账吗?对我们来说就是个往来款项
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小林老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/04 09:45
您好,既然发票开给您公司,就是您公司的资产,您可以挂其他应付款确认负债。