问题已解决

老师请教一下,小规模纳税人季度没超过30万,增值税申报的时候增值税申报表的小微企业免税额系统自动还是按照3%的税率算的税额,那么在做台账的时候是按照现在的优惠政策1%税率算税额,还是说就按照3%算呢?我们平时开出去的票系统自动按照1%的税率开的,如果台账按照1%算,那和增值税报表的税率不一样有什么影响吗?

84784979| 提问时间:2020 07/04 14:19
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!按照实际税率登记就可以,
2020 07/04 14:19
84784979
2020 07/04 14:24
未开票收入也是按照1%计算吗?那个增值税申报表税额不一样有没有什么影响呢?
耿老师
2020 07/04 14:30
你好!是的,都按1%的税率
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