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老师,小规模纳税人,第二季度代开了专票和普票是1%的税率,在填写申报表时,本期应纳税额自动显示的是不含税收入*3%的税额,免税栏里填的不含税额填哪个数字?那是不是在本期应纳税减征额一栏填写不含税收入包括普票和专票合起来*2%的税额?减免表填哪个税额?也是普票和专票合起来一起减免的税额吗?

84785037| 提问时间:2020 07/05 08:36
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你不含税销售额超过30万吗?超过1=2+3行,减免税额=不含税销售额*2%=减免表2.3.4列=减征额
2020 07/05 08:39
maize老师
2020 07/05 08:41
没有超过,普通发票填写10行,专票填写2行=1行,减免2%=1行*2%=减免表2.3.4列=减征额
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