问题已解决
老师,已经跨月的红冲发票,又重新开了正确的发票,账怎么做呢?这个销项税怎么处理呢?
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速问速答你好,
红冲发票
借,应收账款 负数
贷,主营业务收入 负数
贷,应交税费一应增销项 负数
正确发票
借,应收账款等
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增销项
2020 07/05 17:14
84785018
2020 07/05 17:17
那开票系统里的销项税额怎么处理的呢?
立红老师
2020 07/05 17:25
你好,最终是按销项的合计数申报纳税的,负数不需要处理,
84785018
2020 07/05 17:28
红冲过之后就不需要管它了嘛,系统自动合计吗?15号之前按已经红冲过的销项税额报税吗?
立红老师
2020 07/05 17:35
你好,是的,是这样的。