问题已解决
老师,小规模3%减按1%征收,差额在填写增值税申报表附列资料的“本期扣除额”里面吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答《增值税减免税申报明细表》:
第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
2020 07/05 17:27
84785010
2020 07/05 17:38
那增值税表一的不含税收入是按3%还是按1%的填写
venus老师
2020 07/05 17:40
增值税表一的不含税收入是按3%
然后有个减征的那一行是填2%
84785010
2020 07/05 18:07
要是季度未超30万,收入是不是只需要填在“小微企业免税销售额”一栏就可以了,第1栏的“应征增值税不含税销售额”就不用填数据了
venus老师
2020 07/05 18:17
正好说反了,第一栏要写,免税的那个不用写,因为不能免了。
84785010
2020 07/06 10:39
没超过30万不能免征了吗?为什么呀
venus老师
2020 07/06 10:58
没超过30万不能免征?没超30万是可以免征的,上面看错了,
没超30万,“小微企业免税销售额”一栏 第1栏的“应征增值税不含税销售额”都要填数据