问题已解决

老师,小规模3%减按1%征收,差额在填写增值税申报表附列资料的“本期扣除额”里面吗

84785010| 提问时间:2020 07/05 17:25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
《增值税减免税申报明细表》: 第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
2020 07/05 17:27
84785010
2020 07/05 17:38
那增值税表一的不含税收入是按3%还是按1%的填写
venus老师
2020 07/05 17:40
增值税表一的不含税收入是按3% 然后有个减征的那一行是填2%
84785010
2020 07/05 18:07
要是季度未超30万,收入是不是只需要填在“小微企业免税销售额”一栏就可以了,第1栏的“应征增值税不含税销售额”就不用填数据了
venus老师
2020 07/05 18:17
正好说反了,第一栏要写,免税的那个不用写,因为不能免了。
84785010
2020 07/06 10:39
没超过30万不能免征了吗?为什么呀
venus老师
2020 07/06 10:58
没超过30万不能免征?没超30万是可以免征的,上面看错了, 没超30万,“小微企业免税销售额”一栏 第1栏的“应征增值税不含税销售额”都要填数据
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~