问题已解决
老师,采购报销流程正常是报销人写单、找部门负责人签字、财务审核、总经理审批、出纳付款。财务审核后是财务把单交给总经理还是报销人交给总经理呢?
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速问速答我之前公司是财务审核后是财务把单交给总经理
2020 07/06 09:18
84784976
2020 07/06 09:24
问题现在是报销人不按公司规定报销,报销都是没有发票,他又不听建议,如果财务去找老板老板还是说财务的不对,现在怎么办呢?
maize老师
2020 07/06 09:35
那就退回给报销人,没有发票退回,
84784976
2020 07/06 09:39
他报销的款自己先垫付了,现在打款要打给报销人,和发票上的收款人不一致怎么处理呢
maize老师
2020 07/06 09:50
你们取得采购发票或者是报销发票 发票上面收款人,是销售方的,又不是你们员工,这个不影响,
84784976
2020 07/06 10:01
但我们要把钱直接打给员工,因为员工代付了,实际收款人是发票上的,但把钱打给了员工
maize老师
2020 07/06 10:08
那发票上面收款人不是你们公司的,那是对方销售方的,这个是可以的,可以员工垫付,没有文件说不能垫付,
84784976
2020 07/06 10:46
对公付款时备注员工垫付款报销吗,要附什么原始凭证证明呢
maize老师
2020 07/06 10:59
需要有员工垫付回单,现金那需要对方开收据,银行 需要员工转账回单,支付宝和威信需要 有支付记录截图