问题已解决

上个月开了一张正数普通发票,这个月客户要求我们开一张销项负数发票抵消掉,然后按照今天的日期再开一张同样的发票。我应该怎么做账务处理。

84785041| 提问时间:2020 07/06 10:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入,应交税费
2020 07/06 10:16
84785041
2020 07/06 10:18
附加税不用红字冲吗?已经交过税了!老师
郭老师
2020 07/06 10:24
给你退钱了吗 退钱了再做
84785041
2020 07/06 10:31
没有,那我们这个月开的正数发票液不用交税是吗了?增值税表怎么提现呢
郭老师
2020 07/06 10:39
你好 不需要填写 是0
84785041
2020 07/06 11:02
小规模纳税人,按季申报未满30万,免增值税,附加税哪些可以免:城建税、教育费附加、地方教育费附加这些怎么入账呢?老师
郭老师
2020 07/06 11:07
这三个附加税都免 不用做
84785041
2020 07/06 11:08
减免的增值税用入账吗?
郭老师
2020 07/06 11:08
借应交税费应交增值税贷营业外收入 季度30万的那个减免
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