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老师,我们小规模,季度超过30万,现在开票是1%,不需要填减免申报表吧!是直接填在3%那一栏吗?增值税

84785037| 提问时间:2020 07/06 13:46
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
需要填写减免表2,3,4列,和主表16栏减征额下面,根据1%对应不含税销售额*2%填写
2020 07/06 13:47
84785037
2020 07/06 13:50
不是已经开票是1吗?还需要填减免申报表吗?
maize老师
2020 07/06 14:02
自动出来税额是按3% ,你不填写,那和发票对不上了
84785037
2020 07/06 14:09
我懂了,2%减免申报表就填你开的普票和专票的2%吗?无票的不算是吗?
84785037
2020 07/06 14:15
减征额这栏需要自己填吗?不是自动带出来吗?
maize老师
2020 07/06 14:24
算,要是有无票收入也算, 这个部分地区是自己带出根据附表,部分地区是需要自己填写
84785037
2020 07/06 14:25
好的,知道了,以为2%只是开票的部分
maize老师
2020 07/06 14:34
这个是减免的2% ,实际开是1% ,交的也是1%
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